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christel
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il y a 4 jours
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Avoirs liés aux factures

Je me rends compte ce jour qu'il y a un soucis entre la transmission de gestion vers la comptabilité.
Quand je lie un avoir à une facture dans gestion, ventes, factures clients, cela me donne le "reste à payer" exemple une facture de 100€ lié à un avoir de 25€, reste à payer 75€.
Mon client va donc payer par CB 75€, qui va remonter dans une remise CB globale de par exemple 1000€.
Quand je vais dans transactions, pour rapprocher cette remise CB de 1000€, je vais sélectionner l'ensemble des factures correspondants et quand je vais sélectionner la facture de mon client, il est bien indiqué montant TTC 100€ et à rapprocher 75€.
Seulement quand mon comptable va dans la partie comptabilité et pour justifier et lier cette remise et qu'il va prendre la facture de mon client à 100€, il ne voit absolument pas l'avoir lié et le reste à rapprocher donc 100€ et non pas 75€ ?!! absolument pas normal, à quoi sert que je me décarcasse à faire cela si il ne le voit pas ? et si cela ne remonte pas en comptabilité...
Le soucis c'est que même si je voulais rattacher l'avoir de 25€ de mon client à ma remise CB je ne peux pas, c'est impossible !! alors comment dois je faire ? car là c'est vraiment la bazard dans ma balance client car mes avoirs ne sont pas pris en compte.
Merci pour votre retour

  • Bonjour christel​ 

    Si vous avez émis une facture de 100 € et un avoir de 25 € sur le même client (idéalement créé directement depuis la facture initiale), votre comptable verra bien les deux pièces dans la comptabilité et dans la balance client.

    En revanche, la liaison que vous faites dans la partie Gestion (qui affiche un reste à payer de 75 €) ne crée pas automatiquement le lettrage en comptabilité.

    Votre comptable devra donc effectuer le lettrage entre la facture de 100 € et l’avoir de 25 €, ce qui laissera un solde client de 75 €. Ce solde pourra ensuite être rapproché avec le paiement CB de 75 € provenant de la remise bancaire.

     

1 Réponse

  • Bonjour christel​ 

    Si vous avez émis une facture de 100 € et un avoir de 25 € sur le même client (idéalement créé directement depuis la facture initiale), votre comptable verra bien les deux pièces dans la comptabilité et dans la balance client.

    En revanche, la liaison que vous faites dans la partie Gestion (qui affiche un reste à payer de 75 €) ne crée pas automatiquement le lettrage en comptabilité.

    Votre comptable devra donc effectuer le lettrage entre la facture de 100 € et l’avoir de 25 €, ce qui laissera un solde client de 75 €. Ce solde pourra ensuite être rapproché avec le paiement CB de 75 € provenant de la remise bancaire.