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- Jean-Félixil y a 3 joursPremière note13Vues0like1Commentaire
Gestion de l'affacturage
Bonjour, La gestion de l'affacturage sur les factures clients est très utile. Cependant les libellés générés ne facilitent pas la révision car ils ne font pas apparaître le libellé de l'écriture originale : De plus, serait-il possible dans la saisie des factures clients, de sélectionner une contrepartie en masse pour appliquer le compte 467FACTOR ? Merci pour votrr aide7Vues0like0CommentaireIntégration des avoirs depuis Prestashop
Bonjour, Nous avons un souci au niveau de l'intégration des avoirs générés dans Prestashop. Ils ne redescendent pas dans Pennylane. Est-ce un problème de paramétrage, et dans ce cas, quel est-il ? Ou y a-t-il autre chose à savoir ? Merci pour votre aide, ChristopheChristopheChervyil y a 3 joursÉcho naissant6Vues0like0Commentairefacture Restaurant
L'OCR est actuellement très limité pour la lecture des facturettes de restaurant et ce, notamment pour la lecture du montant de TVA. ( notamment comparé à des concurrents comme DEXT) Quand une amélioration est elle prévu pour ce cas ? Quelle est la meilleure méthode afin d'optimiser le traitement de ces factures sans avoir à repasser sur chaque facture ? Aujourd'hui, le compte fournisseurs Restaurant est pré-paramétré avec un taux de 10% mais il y a régulièrement du multi taux donc ce n'est pas du tout idéal.AnthonyR22il y a 3 joursPremière note8Vues0like0CommentaireComptabilisation en masse, factures achats payées par CB
Comment faites vous, quand les CB à débit différés ne sont pas connectables (certaines banques) J'enregistre les factures d'achats en masse, car c'est toujours les mêmes fournisseurs et comptes de charges. Mais j'en ai marre de saisir les 8 pages du relevés de carte bleue à la main chaque mois. Je voulais passer par un compte 467, mais du coup, il faut que je passe sur chaque facture d'achat pour réconcilier par mode de règlement :( Qui aurait une bonne solution qui ferait gagner du temps des 2 cotés ? MerciRépondu39Vues0like3CommentairesActualisation des catégories
Bonjour Je cherche une solution pour donner une réelle utilité aux catégories sur mon exercice 2026 déjà bien avancé. Nous avons démarré l'année avec Pennylane en nous rendant compte que nous ne pourrions pas faire ce que nous faisions avec Sage: associer notre PCG à des catégories analytiques/ budgétaires. J'ai configuré nos 1000 fournisseurs en les associant à des catégories dans le Centre de règles, (même si cela ne sera pas 100% juste vu que nous ventilons certaines factures sur plusieurs comptes comptables et plusieurs catégories). Je souhaite que toutes les factures saisies et incrémentées depuis le début de l'année bénéficient de ce long et fastidieux travail de catégorisation. J'espérai que tout s'actualiserait en prenant en compte les modifications dans le Centre de règles fournisseurs. J'ai l'impression que ma seule solution et de refaire le travail dans le module saisie sur la liste des fournisseurs traités et prétraités (plus de 3000!). je n'en n'ai pas le temps. Avez vous une solution?. Merci Cordialement JulieRéponduJulieLezignanil y a 4 joursPremière note25Vues0like2CommentairesConsultation écritures compte en pleine saisie
J'aimerai pouvoir consulter les écritures du compte depuis l'écran de saisie sans quitter la page ou en ouvrir une autre. A l'heure actuelle ce n'est pas ergonomique. Tous (ou presque) les logiciels ont cette fonction. Idem pour le lettrage. MerciRéponduFlorenceSil y a 7 joursPremière note34Vues0like1CommentaireComptabilité en trésorerie Numéro de pièce
Bonjour, Dans les dossiers de tenue en trésorerie, nous n'avons pas la possibilité de mettre un numéro de pièce lors de la saisie de la transaction. Il serait judicieux de faire évoluer le produit afin que nous ayons le champ " Numéro de pièce" disponible. Cette information peut être essentielle selon les dossiers.Véroniqueil y a 7 joursÉcho naissant6Vues0like0Commentaireod dans journal de vente (ou achat)
Bonjour, malgré la coche "convertir les écriture en achat ou vente" cela reste très hasardeux, certaines factures sont bien en facture et d'autres restent en OD Ceci ayant pour conséquence de ne pas faire fonctionner le système de TVA de PL. Qu'est-ce qui permet à une facture d'être considérée comme une vente et non comme une OD? L'IA m'a donné des info saugrenues comme d'hab et surtout sans explication - est-ce aléatoire? J'ai une majorité de dossier sur encaissements et c'est très problématique vu le fonctionnement biscornu de PL pour la TVA (il aurait été tellement plus simple de rattacher le taux au tiers )Réponduceline21il y a 8 joursÉcho naissant36Vues0like2Commentaires
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