Problème PCA
Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai un bug sur les PCA. la base de calcul de mes factures n'est pas bonne. Exemple : facture client de 1125€HT à étaler sur T4-25, mais que je génère la PCA, dans le module, ma base de calcul sort étant de 1112,5€HT.Répondu60Vues0like6CommentairesModule CCA - FAE - PCA
Nous utilisons beaucoup les modules CCA-PCA-FAE avec des périodes d’imputations saisies par nos clients sur les achats et sur les ventes, de façon à faire du reporting mensuel. Le module CCA nous pose problème car la période d’imputation fige l’imputation comptable. Nous sommes donc obligés de supprimer la CCA pour la réimputer sur le bon compte comptable. Le module FAE nous pose problème car les factures faites à une date postérieure, mais qui concerne une période déjà terminée (typiquement, facture faite en février pour une le mois de janvier) n’alimentent pas le module FAE en automatique (alors même que la période d’imputation est correctement saisie). Rencontrez vous ces cas?Répondu525Vues1like6CommentairesFactures non parvenues et autres cut off
Quand on crée une ligne de facture non parvenues , l'écriture reprend uniquement un terme générique "cut- off" et pas le détail de la FNP ni aucun libellé permettant de l'identifier alors même que cette zone est renseignée ds l'assistant. Le seul moyen trouvé ( assez lourd) est de modifier le libellé de l'écriture qui est générée Existe-t-il un autre moyen ?Répondu59Vues0like1CommentaireLibellé des écritures cut-off
Bonjour, Concernant les écritures de cut-off la description de l'écriture n'est pas reprise dans le libellé, ce qui serait plus simple à la lecture lors de la révision. En effet, seul le nom du fournisseur est repris ce qui est compliqué à la lecture lors de la révision quand plusieurs écritures sont passées pour un même fournisseur. Serait il possible d'apporter une évolution? Merci d'avanceRépondu81Vues1like1CommentaireModifier en masse la période d'imputation des factures clients
Bonjour, Est il possible d'indiquer ou modifier en masse sur une liste de factures clients, la même période d'imputation afin de générer le cut off CA rapidement. Cela évite d'indiquer sur chaque facture, la période d'imputation. Merci.Répondu79Vues0like2CommentairesMensualisation et PCA
Bonjour, nous livrons des prestations de services à nos clients du 01/07/N au 30/06/N+1. Nos contrats sont en revanche souvent signés à une date comprise entre le 01/07/N et le 30/06/N+1. Dit autrement, nous commençons à livrer alors que le contrat est souvent en cours de finalisation. La ou la 1ere facture arrive généralement après l'été. Nous rencontrons également des cas plus extrêmes où la signature se fait début d'année N+1. Pennylane ne permettrait pas apparemment de faire une mensualisation propre. Je m'explique avec un exemple: contrat d'une valeur de 120, sur 12mois, pour des services livrés du 01/07/N au 30/06/N+1, signé le 30/09/N avec émission de la facture le 30/09. En tte logique, en sept N, nous devrions reconnaitre en chiffre d'affaires: 120/12 (juillet) + 120/12 (aout) jusqu'ici non encore reconnus + 120/12 (sept: mois en cours) et en PCA 120/12 x9. Puis en oct, CA=120/12 et PCA=120/12 x 8. Pennylane ne permettrait pas de faire cela automatiquement? Est-ce bien le cas? Si ca l'est, serait-il possible de corriger ce problème? Ou alors comment faire pour traiter ce cas de manière automatique (et non manuelle)? Merci PS: le montant définitif de 120 n'est généralement connu de notre compta qu'à la signature /post signature60Vues0like0CommentaireMettre plusieurs comptes de charges dans le module CCA
Bonjour, Nous avons été confronté à un problème lors de la révision des dossiers, nous n'avons pas trouvé si cela est possible de ventiler différents comptes de charges pour la même CCA. Par exemple pour une facture nous avions 2 comptes à affecter or le module ne permet de mettre qu'un compte de charge. Merci pour votre aide, Belle journée 😊Répondu270Vues2likes2CommentairesMODIFIER LE PLAN COMPTABLE
Bonjour à tous, je sollicite votre aide concernant le problème suivant : dans dossier du client "plan comptable" nous ne pouvons pas modifier le libellé des comptes "intégré". J'ai fait parvenir l'information aux équipes de maintenance qui ont remonté la suggestion d'amélioration. Généralement, les dossiers qui ont une antériorité sur un ancien logiciel comptable : Lors de l'import des FEC se sont les anciens comptes qui prédominent, ainsi ils n'apparaissent plus au format "intégré" mais "générique". Cependant concernant les nouveaux clients les comptes "intégré" sont figés : c'est à ce niveau qu'il faudrait intervenir pour nous donner la main sur l'ensemble des libellés pour maintenir une régularité de nos comptes. N'hésitez pas à "liker" pour accélérer le processus d'amélioration.Répondu292Vues2likes1CommentaireCadrage de CA
Bonjour, Je cherche a améliorer et automatiser le cadrage entre la facturation et le CA. Nous faisons la facturation et la compta sur Pennylane. Je me demandais s'il y avait un module dédié ou une manière de faire pratique avec Pennylane. Merci d'avance, ArnaudRépondu294Vues2likes2CommentairesModule CCA ne fonctionne qu'avec des factures
Bonjour, Juste pour information : Pour pouvoir déclencher des CCA avec le module CCA, qui est d’ailleurs si pratique !, vous devez impérativement importer une pièce comptable et passer par le module « factures fournisseurs ». En effet c’est normal que une CCA est une charge et elle a est justifiée avec une facture. Mais … il y a des exceptions ! Mon exemple : Les charges locatives d’une copropriété. Vous avez des appels de fond en cours d’exercice mais le solde définitif est connu vers mai / juin de l’année suivant. J’ai l’habitude de passer la charge prévisible avec une OD au 1er janvier n. Si je suis sur un exercice 30 septembre par ex, alors j’ai le besoin de faire des CCA sur l’OD de la charge prévisible. J’avoue c’est un cas rare mais il existe et pour 2023 je vais ne plus faire d’OD mais importer un pdf avec le solde de n-1, pas de souci. J’ai encore un autre cas sur mon dossier avec un exercice au 30 septembre : Les charges sociales de l’exploitant La caisse URSSAF n’est pas un fournisseur ! Ici je n’ai pas trouvé de solution. C’est donc une écriture manuelle dans le journal EX. Ma suggestion : Ajouter la fonctionnalité du journal « EX », c’est à dire : « Extourne automatique au premier jour du nouveau exercice, de toutes les écritures de fin d’exercice. » Pour aller plus loin sur ce sujet : https://www.compta-facile.com/comptabilisation-extournes-contrepassation-ecritures/Répondu648Vues2likes13Commentaires