Forum Discussion
Trésorier_KIN
Première note
il y a 3 ansAssocier un remboursement à une facturation erronée
Bonjour à tous, Je m’excuse avant tout pour mes connaissances assez faibles en comptabilité, et donc potentiellement pour ma question assez idiote. J’ai récemment été facturé d’un montant erroné (t...
- il y a 3 ans
Bonjour @Trésorier KIN ,
oui, quand vous êtes dans une situation où vous n’avez pas de justificatif (pdf ou photo per ex.) vous pouvez créer une “facture de remplacement”. Elle sera sans fichier joint bien sûr, amis vous avez au mins la fonctionnalité de la facture.
Quand vous êtes sur la transaction et vous cliquez sur la ligne en question une fenêtre s‘ouvre à droite.
Ici sur l’onglet “Réconciliation” vous pouvez alors “Saisir une facture”.
Vous devez sélectionner :
- “Fournisseurs”
- et “Avoir”
- puis vous cliquez sur “Créer” tout en bas de la fenêtre
Bon, à l’instant je me rends compte que vous posez votre question par rapport à la vue “Gestion”. Malheureusement ma solution fonctionne sur la vue “Gestion”. Vous pouvez alors demander su Support ou à votre Expert-comptable de créer l’avoir pour vous ?
Sur l avue “Gestion” vous pouvez juste marquer la transaction comme ‘facultatif”
et ajoute run commentaire pour votre comptable (en bas) :
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
il y a 3 ansBonjour @Trésorier KIN ,
oui, quand vous êtes dans une situation où vous n’avez pas de justificatif (pdf ou photo per ex.) vous pouvez créer une “facture de remplacement”. Elle sera sans fichier joint bien sûr, amis vous avez au mins la fonctionnalité de la facture.
Quand vous êtes sur la transaction et vous cliquez sur la ligne en question une fenêtre s‘ouvre à droite.
Ici sur l’onglet “Réconciliation” vous pouvez alors “Saisir une facture”.
Vous devez sélectionner :
- “Fournisseurs”
- et “Avoir”
- puis vous cliquez sur “Créer” tout en bas de la fenêtre
Bon, à l’instant je me rends compte que vous posez votre question par rapport à la vue “Gestion”. Malheureusement ma solution fonctionne sur la vue “Gestion”. Vous pouvez alors demander su Support ou à votre Expert-comptable de créer l’avoir pour vous ?
Sur l avue “Gestion” vous pouvez juste marquer la transaction comme ‘facultatif”
et ajoute run commentaire pour votre comptable (en bas) :