Affectation divers taux TVA
Bonjour, Comment dois-je paramétrer mes achats avec les différents taux de TVA suivants : A3 Achats de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts) A4 Importations B4 Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art 283-1 du code général des impôts) Merci d'avance44Vues0like3CommentairesImputation de la TVA par PL à partir d'une règle de transaction
Il me semble rencontrer un dysfonctionnement de PL. J'ai créé des règles de transactions à partir du module transaction. Je configure un taux de TVA à 20%. Dans cet exemple sur un compte client. Je constate que l'écriture passée par PL à partir de cette règle est la suivante : Seul le montant HT est imputé dans le compte 411 (117 euros). En comptabilité de trésorerie, (avec une imputation compte 706/445), je pourrais comprendre, mais en comptabilité d'engagement, cela me semble anormal. Ce qui me semblerait cohérent. Une première écriture d'affectation en BQ1 des 140.40 € en compte 411, sans TVA. Une seconde écriture en RT, comptabilisation la TVA sur encaissement. Suis-je seul à trouver cette situation étrange ? Dois supprimer le taux de TVA sur toutes mes règles de transactions ?Répondu35Vues0like1CommentaireDélettrage des comptes #445x lors d'un changement de compte P&L
Bonjour, Pour une transaction donnée soumise à TVA, quand je bascule mon compte P&L à un autre compte P&L, cela regénère une nouvelle écriture, ce qui délèttre mon lettrage des comptes 445x. Je ne comprends pas comment une modification P&L peut engendrer un déléttrage du Bilan.. Merci,Répondu26Vues0like1Commentairegestion des RG dans le BTP
j'ai un client dans le batiment qui a des retenues de garanties de 5 % sur ses factures de ventes, qui sont payées 1 an apres, dans notre ancienne solution, nous soldions le 411 par un 411RG individualisé par client (autant de compte RG que de compte client) ainsi nos 411 étaient soldés et il ne restait que la RG dans le compte RG pour le suivi afin d'avoir des comptes propres dans mes 411 comment faire pour pouvoir lettrer le reglement des 95 % et n'avoir plus que les 5 % de retenues de garantie dans mon compte 411 ? Je ne veux pas perdre l'automatisme de la TVA lors de l'encaissement de la RG nous avons trouvé une solution fastidieuse, de passer un avoir manuel (sans facture de vente) des 5% de RG de lettrer le 411 suite a encaissement des 95 % et ensuite refaire une ecriture (sans facture de vente) pour isoler les 5 % restant mais cela est tres fastidieux j'ai vu qu'une solution est de passer par des 4117 - mais lors de l'encaissement, pennylane ne reconnait pas automatiquement le taux de TVA pour l'encaissement de la RG. des utilisateurs ont ils des solutions ? une solution spécifique pour le BTP est elle prévue ? merci de vos retoursRépondu49Vues2likes1CommentaireAutomatisation des dossiers sans TVA
Bonjour je souhaite proposer une amélioration concernant le traitement automatiques des factures fournisseurs pour les dossiers exonérés de la TVA. Nous avons activé le traitement automatique au niveau du fournisseur, mais ça n'a aucun effet sur les factures car l'outil OCR détecte une incohérence sur la TVA. Donc pour les dossiers sans TVA, nous ne pouvons pas profiter des avantages de l'automatisation, nous sommes obligés de valider chaque facture manuellement. C'est dommage. J'espère qu'il y aura prochainement une amélioration sur ce point là.44Vues1like1CommentaireMODIFICATION COMPTE DE TVA
Bonjour, Je cherche à modifier un compte comptable de TVA quand je suis sur le module saisie-factures fournisseurs, exemple : basculer le compte 44564 TVA sur encaissements dans le compte 44566 TVA /ABS. Mais celui-ci est grisé, donc la modification est impossible. Comment faire?Répondu51Vues1like1CommentaireModification libellés Plan Comptable
pourriez vous prévoir de modifier le libellé par défaut du plan comptable Pennylane pour le compte 408100000 ? "FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES" et non pas comme actuellement "FOURNISSEURS" (libellé identique au 4010000) MerciRépondu76Vues0like3CommentairesEcriture TVA autoliquidée
Lorsqu'on enregistre une facture fournisseur avec TVA autoliquidée (intracom ou sous traitance), par défaut ces ont les comptes "généraux" qui sont utilisés (445664 / 44574 si encaissement). Pour que les comptes de TVA autoliquidés (4456621 / 4452) soient utilisés il faut paramétrer le fournisseur sur les débits. Pourquoi ne pas utiliser les comptes de TVA autoliquidés par défaut ?Répondu108Vues0like1CommentaireCréation de dossier à la volée lors du déplacement d’un document
Lors du traitement d’une facture fournisseur non conforme, il n’est pas possible de créer directement un dossier afin de la classer dans la GED. Ainsi, la création d’un nouveau dossier ne peut pas être effectuée sans quitter l’écran de traitement. Solution pennylane : quitter la fenêtre aller dans l’arborescence créer le dossier revenir au document Rupture de workflow + perte de temps. Pouvez-vous demander à améliorer cela.38Vues0like1Commentaire