Grand Livre clients ou fournisseurs non soldés à la date du bilan ou de la situation
Bonjour, je souhaite éditer un grand livre fournisseurs pour justifier les opérations restantes au 31/12/2022 mais lorsque j'exporte le GL non lettrés les écritures lettrées avec des opérations de 2023 n'apparaissent pas. Pouvez-vous m'indiquer la procédure pour effectuer cette édition essentielle pour justifier les comptes lors du bilan ? Merci beaucoupRépondu622Vues1like5CommentairesRévision Balances F/Cli : Demande de justificatifs.
Bonjour, J'ai pris l'habitude de réviser de faire mes demandes comptables en révisant mes balances clients / fournisseurs. Mais depuis peu, cette option a disparu, peut-on avoir un retour de pourquoi cette option a disparu et quand peut-on espérer la revoir ? Faire les demandes par les transactions ou par le grand-livre n'est pas vraiment pas pratique. En attente de vos retours. Bien cordialement, ADRépondu505Vues1like4Commentairesgrand livre des écritures non lettrées
bonjour à tous, afin de limiter le nombre de pages d’une extraction, serait-il possible d’éditer un grand livre des écritures non lettrées uniquement. Je vois que des filtres existent pour des impressions de balance mais pas pour le grand livre. merci de votre réponseRépondu248Vues0like5CommentairesAJUSTEMENT DE LA TAILLE DES COLONES EN LECTURE DU GRAND LIVRE
En mode grand livre, nous ne pouvons pas ajuster la taille des colonnes cela rend difficile la lecture de celui ci. Si nous supprimons des champs de visualisation, cela ne réajustement pas les colonnes ce qui est bien dommage.Répondu233Vues5likes1CommentaireType d'export de grand livre
Bonjour, Il faudrait qu’il y a ait la possibilité d’exporter un grand livre avec une classe de compte et non juste en mettant les comptes, cela est trop long. Par exemple, on devrait pouvoir mettre tous les comptes qui correspondent à la classe autres tiers sans avoir à mettre tous les comptes correspondants. D’une part cela serait un gain de temps et d’autre part, on serait sûr de ne pas oublier de comptes correspondants à la classe en question.Répondu214Vues2likes3CommentairesRéconcilier facture et écriture d'OD
Bonjour, Serait-il possible d'automatiser le passage d'une TVA en attente à une TVA déductible lorsqu'une facture est lettrée avec une écriture d'OD (ex : note de frais en dehors de Pennylane). Aujourd'hui, seule la transaction bancaire qui réconcilie une facture semble automatiser le reclassement de la TVA. Merci par avance de votre retour. Cordialement,212Vues5likes3CommentairesParticipez à l’amélioration des exports du grand livre et de la balance détaillée
Bonjour à tous et à toutes, Nous souhaitons améliorer les exports et filtres sur le Grand Livre et la Balance détaillée, et nous avons besoin de vos retours d'expérience ! Pour recueillir vos retours, nous avons crée un questionnaire (5min). Vous pouvez y répondre via le lien ci-dessous : https://jm80nnzlwxb.typeform.com/pennylane Merci d'avance pour votre temps, Émilie et Nader, Équipe révision couranteRépondu207Vues0like5CommentairesGrand livre
Bonjour, Je constate sur l’édition du grand livre non lettré (par exemple arrêté au 31/05) que si une facture client est comptabilisée en mai mais payée en juin, qu’elle ne figure pas sur l’édition du grand livre non lettré arrêté au 31/05 alors qu’elle devrait apparaitre (alors qu’avant elle apparaissait avec le code lettrage correspondant). Serait-il possible de le faire apparaitre afin d’éviter les erreurs ? (j’ai essayé en décochant l’option ‘nouveau grand livre’ mais j’ai le même soucis). Merci. Cordialement,Répondu198Vues0like1Commentaire