ContributionsLes plus récentesLes plus aimésRésolusRe: Réimputation comptes 401 en 455 Bonjour, je rejoins cette demande. Il est impératif de pouvoir réimputer en masse des dettes fournisseurs vers le 455 à partir du grand-livre. Le traitement facture par facture est beaucoup trop chronophage. Il convient de pouvoir cocher toutes les lignes du grand livre fournisseurs à réimputer vers le 455 et de les réaffecter en un clic. Cette fonctionnalité est basique. Dans la liste de saisie, nous n’avons pas la visibilité sur le paiement d’une facture tandis que dans le grand-livre c’est en lecture directe. S’il faut retrouver une à une dans la liste de saisie les factures non réglées par le compte bancaire de la société, c’est beaucoup trop fastidieux, alors que cela pourrait être réalisé en un clic à partir du grand-livre. Pourquoi bloquer la réaffectation vers le 455 ? Re: 🎄 Jour 4 : L'énigme d'Axel Le cadrage de TVA ! Re: 🎄 Jour 2 : ComptaMania Très sympa comme idée, 5 mn et 3 essais pour ma première participation, le temps de comprendre le principe 😂 Re: supprimer des écriture en masse Antho a écrit: Bonjour @Aurelie Lejard, Cela se produit parce que Pennylane est conçu pour relier directement les écritures comptables aux documents de gestion tels que les factures. Pour éviter la suppression d'une facture lorsque vous supprimez une écriture comptable, je pense qu’il est nécessaire de désolidariser ou de dissocier l'écriture comptable de la facture avant de supprimer l'écriture. Espérant que cela vous aide. Cordialement, Bonjour, je vous remercie pour ce retour. Comment faire pour dissocier l’écriture comptable de la facture ? Re: supprimer des écriture en masse Bonjour, j’ai supprimé une écriture comme indiqué mais il semble que cela supprime également la facture dans la partie gestion. J’ai un client qui utilise la partie gestion de Pennylane depuis 2023. Nous sommes en train de migrer son dossier comptable, les écritures passées automatiquement vont être écrasées par l’import du fichier mdb. Comment faire pour que cela ne supprime pas toutes les factures et les rapprochements avec les paiements qu’il effectue depuis presque 2 ans ? Re: Lisibilité de la balance avec colonne solde débit/crédit Xavier GLAENTZLIN a écrit: En vue de balance comme en édition, la lisibilité est rendue difficile avec juste le solde positif ou négatif. une colonne SOLDE DEBIT et colonne SOLDE CREDIT devrait appraitre avec uniquement le solde. Cela serait plus lisible Bonjour, je partage votre souhait et me permets de faire remonter ce sujet. La lecture serait plus directe avec une présentation par soldes débiteurs et créditeurs séparés dans 2 colonnes distinctes. Merci, Re: Clients douteux - Gestion comptable et cadrage TVA Brenda Diakite a écrit: Bonjour @Aurelie Lejard, Dans ce cas, quelle est la contrepartie ? Bonjour, il s’agit du solde à nouveau d’un compte client suite à la migration du dossier. L’ensemble des écritures d’a-nouveaux est équilibré par le compte de résultat. Re: Clients douteux - Gestion comptable et cadrage TVA Bonjour, comment faire pour tagguer un taux de TVA lorsque les créances sont en à-nouveaux et qu’il n’apparaît pas en contrepartie de ligne d’écriture touchant la classe 7 sur l’exercice ? (dossier venant d’être migré) Pouvez-vous améliorer le cadrage pour que dans les créances N-1 et N soient prises en compte les créances figurant en 416 ? Par avance, merci.