Date d'échéance après la date de clôture
J'étais en train de saisir une facture fournisseurs, la facture est de décembre 2025, l'exercice comptable clôture au 31/12/2025 et la date d'échéance est en janvier 2026. Comme nous ne sommes pas encore en janvier 2026, lors de la saisie de la facture fournisseurs, je ne suis pas arrivé à renseigner la bonne date d'échéance qui est en janvier 2026. Il faudrait rectifier cela non ?8Vues1like0CommentaireFACTURE VENTILEE
Bonsoir à tous A la validation des factures, lorsqu'une écriture est ventilée sur plusieurs comptes de charges, l'écriture en pied du formulaire de validation ne se met pas à jour. Même en utilisant le bouton regénérer l'écriture. Il faut d'abord sauvegarder la facture pour que l'écriture se corrige et soit correcte. Puis valider pour traiter la facture. Si on valide sans sauvegarder l'écriture ne sera pas ventilée Est-ce normal ou ai-je loupé une information ? Merci par avance52Vues0like2CommentairesBug note de frais ? Ou limite tarifaires pour ceux en dessous du plan essentiel ?
Bonjour, J'aimerais savoir si, dans le cas d'un dossier avec un tarif inférieur à un plan essentiel, le comptable peut tout de même utiliser le module note de frais ? Durant la formation que j'ai reçu, il me semble avoir compris que c'était possible. Cependant, j'ai essayé à multiples reprises sur plusieurs dossiers, et au moment d'importer le justificatif, la page affichait une erreur "Introuvable". J'aimerais donc savoir s'il s'agit d'un bug et s'il sera bientôt résolu, ou si cette fonctionnalité n'est tout simplement pas accessible (comptable comme dirigeant/gérant) pour les dossiers n'ayant pas au moins le plan essentiel. En espérant que ma question soit claire et compréhensible. Bonne journée à vous. Cordialement.Répondu76Vues0like3CommentairesSuppression demande comptable lors du lettrage du compte fournisseur
Lorsque nous faisons des demandes comptables à nos clients, certaines ne déposent pas la pièce sur la ligne de transaction mais dans les factures fournisseurs. Cela est le cas des secrétaires qui n'ont pas accès aux transactions bancaires. Lorsque nous saisissons la facture et lettrons la facture à son règlement, cela ne supprime pas la demande comptable. Voici notre demande: Lorsqu'une transaction bancaire se trouve dans les demandes comptables et que nous lettrons cette transasaction par la suite, il faudrait que la demande comptable soit supprimée. Car nous ne traitons qu'une fois par mois le dossier et si le client se rend chaque semaine sur Pennylane et voir à chacun de ses connexions la demande comptable pour laquelle il a mis la facture, le client risque de s'énerver.Répondu61Vues2likes2CommentairesTaux de change erroné
Bonjour, Je constate comme beaucoup d'autres que les taux de change sur Pennylane ne sont pas à jour. En effet il m'a été confirmé que les taux étaient les mêmes que ceux arrêtés par la Banque De France. Or après cadrage de ces taux, il apparaît des écarts. Le problème est qu'on n'est plus sur des contreparties devises/euros de Pennylane. Je me permets donc de vous solliciter pour corriger cette erreur. Car les conséquences directes c'est que cela engendre des écritures d'écart de change arronées. Et cela est assez inaproprié en période de clôture annuelle. Merci pour toutes les fonctionnalités de Pennylane. Mais merci bien plus encore de prendre cette requête au sérieux pour améliorer le logiciel. Cordialement.47Vues0like1CommentaireImport ventes Excel
Bonjour, J'ai le cas d'une entreprise qui fait beaucoup de factures au mois et que me transmets un export Excel de ses ventes. Une fois intégrer dans le journal de vente, celles-ci sont considérées comme des OD alors qu'il s'agit bien de factures de vente. Il faudrait que si la saisie est faite dans le journal de Vente, l'écriture soit bien considérée comme Vente et non OD. En effet, si on fait le lettrage entre l'écriture de vente considérée comme OD et le paiement, l'écriture RT de TVA ne s'effectue pas. On m'a proposé comme solutions d'intégrer une à une les factures de vente via le module "Factures Clients" mais ayant énormément de facture par mois, c'est impossible de pouvoir gérer les encaissements de cette manière là. La suggestion est donc : Considérer chaque écriture passée dans le journal de Vente en "Vente" et non en OD MerciRépondu95Vues3likes1Commentaire"Comptabiliser uniquement les factures traitées"
Bonjour, Je souhaite vous soumettre une suggestion concernant la gestion comptable. Il serait, je pense, pertinent que le paramètre "comptabiliser uniquement les factures traitées" soit activé par défaut et appliqué automatiquement à tous les dossiers dès leur création. Par ailleurs, afin de renforcer la fiabilité, il serait idéal que la ou les personnes en charge de la comptabilité puissent ajouter des écritures directement dans la comptabilité ou, à défaut, disposent d'une vision claire et centralisée de l'ensemble des opérations, qu'elles soient issues d'un import client ou d'un import transaction.Répondu101Vues0like2Commentaires